为进一步加强内部控制,健全完善规章制度、规范各项业务工作、有效防范运营风险,促进学习交流,挖掘经验做法,2024年12月10日至13日,州公积金中心安排业务骨干人员组成内部稽核小组,对县市管理部住房公积金业务办理情况和服务群众工作进行全面检查。


稽核小组在线上稽查的基础上对各县管理部归集、提取、贷款及其他收付款业务通过查看业务系统、实地查阅业务档案资料、座谈交流等方式对业务操作规范性进行检查。此次稽核工作,理清了各管理部在业务办理中存在的共性和个性问题,发现工作中存在的短板,剖析问题根源,明确改进方向,强化工作人员的风险意识,加强全州住房公积金业务服务监督指导,有力有效规范业务管理和政策执行,持续推进业务更加优质发展、服务更加便捷高效、资金更加安全。


下一步,迪庆公积金中心将持续抓好稽核问题整改,总结推广管理部先进经验做法,简化业务档案资料,优化公积金系统,进一步精简缴存单位及职工办事材料,增强便民利民服务措施,全面提高管理水平,提升服务质效。